Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoRevisao referente Fotoluminescente de Balizamentoconforme Decreto Estadual 56819 de 10 de marco de 2011(IT 19/11) IT (22/11) Do Corpo de Bombeiros1,0000R$ 2.480,90R$ 2.480,90
ServicoReadequacao de Guarpa-Corpo e Corrimao Area da Piscina 1,0000R$ 3.629,39R$ 3.629,39
ServicoTeste hidrostatico de mangueiras de incendio 4,0000R$ 297,79R$ 1.191,16
ServicoAcompanhamento tecnico em processo de liberacao de AVCB 1,0000R$ 3.257,98R$ 3.257,98
ServicoRevisao de Iluminacao de Emergencia 1,0000R$ 2.632,02R$ 2.632,02
ServicoRevisao e Manutencao de Bomba Hidraulica e Sistema de Alarme de Incendio 1,0000R$ 2.823,45R$ 2.823,45
ServicoCurso de formacao de Brigada de Incendio.Carga Horaria Total: 8 horas Numero Maximo de participantes1,0000R$ 3.629,04R$ 3.629,04
ServicoA.R.T. (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) referente a instalacao e manutencao dos equipamentosde protecao e combate ao incendio.1,0000R$ 2.392,66R$ 2.392,66
ServicoA.R.T. (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) referente ao CMAR(Controle dos Materiais de Acabamento e Revestimento)1,0000R$ 2.392,66R$ 2.392,66
ServicoA.R.T. (Anotacao de Responsabilidade Tecnica) referente as instalacoes eletricase implantacao do sistema de para raios, elaborando o anexo R.1,0000R$ 2.392,66R$ 2.392,66
ServicoRevisao e Manutencao em Barras Antipanico 1,0000R$ 1.849,67R$ 1.849,67
ServicoAquisicao e instalacao de Barra Antipanico dupla para porta de ferro (incluso a instalacao) 1,0000R$ 3.328,41R$ 3.328,41
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
13/09/2019 0021342/2019 Original02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVAR$ 32.000,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/05/2020 0021342/2019 0013026/2020 OriginalRestos a Pagar Processados02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVAR$ 17.692,18
26/07/2021 0021342/2019 0021595/2021 OriginalRestos a Pagar Processados02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVAR$ 13.347,82
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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